Сегодня 22 октября 2018 года
Для слабовидящих

Главное меню

Информация о результатах аудиторских проверок, проведенных должностными лицами Центральной энергетической таможни во II квартале 2018 года

PDFПечатьE-mail

Во исполнение приказа ФТС России от 19 декабря 2017 г. № 2025 «О проведении контрольных мероприятий в таможенных органах Российской Федерации и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, в 2018 году», в подведомственных получателях бюджетных средств во 2 квартале 2018 года Центральной энергетической таможней проведено два контрольных мероприятия:

1. аудиторская проверка достоверности сводной бюджетной отчетности распорядителя бюджетных средств, администратора доходов федерального бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год.

В результате проведенной проверки выявлены нарушения и недостатки при составлении и представлении квартальной бюджетной отчетности в 2017 году получателями средств федерального бюджета, таможенными постами (со статусом юридического лица), в части составления форм с нарушениями в заполнении реквизитов (подписи форм, не заполнены коды и прочее), в целом не повлияли на надлежащее исполнение бюджетной процедуры при составлении квартальных бюджетных отчетов и позволяют сделать вывод о достаточной степени надежности внутри финансового контроля.

Рекомендовано:

- усилить контроль за сроком представления и качеством содержания бюджетной отчетности в соответствии с приказами Центральной энергетической таможни, приказами Минфина России, совместных писем Минфина России, писем Федерального казначейства и ФТС России;

- реализовать материалы проверки в соответствии с Порядком реализации контрольных мероприятий в таможенных органах РФ, утвержденным приказом ФТС России от 29.06.2009 г. № 1364.

2. аудиторская проверка расходов на содержание и обеспечение деятельности Южного энергетического таможенного поста.

В результате проведенной проверки выявлены нарушения при ведении бюджетного учета в 2017 году, в части представления сведений о бюджетном обязательстве по Государственным контрактам в УФК по Краснодарскому краю с нарушением срока, в накладных на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов отсутствует подпись сдающего лица, расчет и оплата денежного содержания гражданских служащих произведен без учета работы в выходные и праздничные дни, и прочее.

В целом изложенные недостатки не повлияли на надлежащее исполнение бюджетных процедур и позволяют сделать вывод о достаточной степени надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемого Таможенным постом.

Рекомендовано:

- проанализировать акт проверки, установить причины нарушений и недостатков, отмеченных в материалах проверки, принять меры к предотвращению их в дальнейшей деятельности;

- принять меры по повышению уровня финансово-бюджетной и исполнительской дисциплины, обеспечению надежности и эффективности внутреннего финансового контроля, осуществляемым таможенным постом в отношении внутренних бюджетных процедур;

- проанализировать уровни рисков осуществляемых бюджетных процедур с учетом выявленных нарушений и недостатков, осуществлять внутренний финансовый контроль;

- обеспечить неукоснительное выполнение требований федерального законодательства РФ.

Баннер